Добрый день!
Прошу подсказать и направить на путь истинный.
Контрагент в течение 1 квартала оказывает нам услуги и предоставляет документы с выделенным НДСом 18%. Мы в апреле благополучно сдаем декларацию по НДС за 1 квартал с принятой к вычету суммой налога по указанным документам.
В мае мы получаем официальное письмо-уведомление от контрагента о переходе с 1 января текущего года на УСН.
Какие их и наши действия? Я должна подать уточненную декларацию, но на основании чего? Должны ли они внести исправления в выставленные за 1 квартал документы? или существует иной порядок?